【回上一頁】

A-13  大陸台商如何合理稅務籌劃實務與技巧

作        者 蔡卓勲
出  版  社  
版日期 2006.09
定        價 360元
I   S  B  N 978-957-41-3978-1

 台商大陸經營不可或缺的"教戰手冊"
 ※ 稅能不繳嗎?您感到所繳的稅很重嗎?
 ※ 您關心稅賦嗎?有想過執行節、減稅負擔嗎?
 ※ 如何有效節稅:合法省稅及避稅技巧大公開,讓您找到應繳「正確」稅額。
【目錄】 第一章  外資企業所得稅合法合理的終極策略
           一、台商利用大陸租稅優惠政策概念
           二、大陸台商企業如何進行節稅策略架構
           三、獲利年度的確定與虧損填補運作
           四、經營期的定義
           五、稅收優惠適用的基本政策
第二章  外資企業所得稅匯算清繳合法運作規範及規避潛在稅
                務風險
           一、匯算清繳的涵義和對象
           二、匯算清繳的時間和內容
           三、匯算清繳計算的基本要求
           四、匯算清繳的報送資料要求
           五、匯算清繳的法律責任
           六、會計制度與稅法差異理論與實務
第三章  關聯企業轉讓定價的稅收政策與價格平台運作
           一、運用轉讓定價進行租稅規劃
           二、大陸台商如何面臨稅務機關反避稅大執法
           三、加強"免、抵、退"稅進出口貨物價格管理
           四、出口企業出口貨物實行單証備案管理
第四章  外資企業所得稅的稅收優惠平台政策的應用
           一、利用特殊政策適用延長免征或減征優惠期限
           二、運用會計政策及稅務處理享受節稅福利
第五章  善用稅法上各種退稅方案運作及途徑分析
           一、進口設備關稅征免稅及先征後退優惠
           二、利潤再投資退稅優惠
           三、購買國產設備退還增值稅優惠
第六章  改變企業所得稅稅率或稅額政策的優惠運用
           一、企業購買國產設備投資抵免企業所得稅之優惠
           二、企業技術開發費加計扣除應納稅所得稅優惠
           三、兩個密集型企業享受所得稅優惠
           四、追加投資享受企業所得稅定期減免優惠
           五、適用預提所得稅減免的優惠
第七章  安排特定項目或產業優惠政策解析節稅空間
           一、境內轉投資優惠
           二、產品出口型企業減半征收優惠
           三、先進技術企業延長三年減半征收優惠政策
           四、高新技術企業享受所得稅優惠
           五、軟件產業和集成電路產業租稅優惠
           六、西部大開發優惠措施
第八章  個人所得稅最新稅收法規政策的因應
           一、個人所得稅的納稅人和征稅項目及稅率
           二、大陸嚴查個人所得稅的法規政策
           三、外籍人員個人所得稅稅收優惠
           四、台幹個人所得稅合理節稅訣竅
  第九章  涉外稅收審批項目處理準則
           一、涉外稅收審批事項一覽表
           二、國務院決定取消的第二批行政審批項目目錄
  第十章  台商稅務常見問題  答疑精選
           一、稅收征管
           二、發票管理
           三、增值稅管理
           四、免抵退稅與出口退稅
           五、企業所得稅管理
           六、來料加工稅收管理
           七、稅收法律責任